В прошлом году оплатили поставщику аванс, НДС 20% по счёт-фактуре зачли.
В этом году они вернули часть аванса.
Как сделать, чтобы вернуть НДС назад?
На основании каких документов?
На основании СФ от вашего покупателя, на сумму возвращённого аванса.
В соответствии с вашим Соглашением или Актом о возврате.
Используете Данные ручного ввода Книги продаж 1 кв.2026 года.
НО:
дождитесь новых Книг со ставками 22% и пр., выйдут в начале сл.недели, иначе в старой Книге нет новой ставки ещё.
Мне надо сделать запись в книги продаж?
Продавца поставить нашу организацию, а покупателем ту, которая аванс вернула?
Код вида операции 22.
Ввела, в книге продаж записи не видно.
Что не так?
В дополнении ошибка возникла
Сообщение Позиция
Ожидалось значение в диапазоне от 0 до 255 TBLPRINT.ICL :(5,4526)
На основании СФ от вашего покупателя, на сумму возвращённого аванса.
В соответствии с вашим Соглашением или Актом о возврате.
Используете Данные ручного ввода Книги продаж 1 кв.2026 года.
НО:
дождитесь новых Книг со ставками 22% и пр., выйдут в начале сл.недели, иначе в старой Книге нет новой ставки ещё.
Мне надо сделать запись в книги продаж?
Продавца поставить нашу организацию, а покупателем ту, которая аванс вернула?
Код вида операции 22.
Ввела, в книге продаж записи не видно.
Что не так?
В дополнении ошибка возникла
Сообщение Позиция
Ожидалось значение в диапазоне от 0 до 255 TBLPRINT.ICL :(5,4526)
Выпущено "горячее" обновление по новым Книгам 2026 года.
Делайте, как отметили выше.
Но в новой Книге продаж, данные ручного ввода.
Так я в нём и делала!
Ручной ввод ещё раз попробовали - с кодом 22, всё видно,
trace.log, error.log нужно смотреть, присылайте
По ошибке TBLPRINT.ICL:
Попробуют поварьировать масштаб, установить не более 45 для корректного отображения.
Предварительный просмотр - Настройки -Масштаб.