Уважаемые пользователи!

15 января 2018 года наш сайт переведён на новую платформу. В течение нескольких дней на сайте проводятся широкомасштабные работы по окончательной его отладке. В этот период отдельные компоненты сайта могут работать в режиме ограниченной функциональности. Не исключены и некоторые стилевые искажения. Если у вас возникнут проблемы с доступом в личный кабинет или на форум, просьба сообщить нам на почту support@ib.ru

Подробнее о новациях...

19-20 января дистрибутивы программ семейства Инфо-Бухгалтеp доступны на следующих страницах:

В дальнейшем прежние страницы загрузок будут работать в обычном режиме.

Декларация по НДС. Контрагент не попал в 8-й раздел

Опубликовано Света - чт, 10/27/2016 - 14:02
Добрый день!

Сдала НДС. Из налоговой пришло требование об уточнении.
В связи с расхождением итоговых данных по разделам 8-му и по 3-му (стр 190).
Стала проверять.
Оказалось, что один контрагент не попал в 8-й раздел.
Сумма в 3-м правильная.
Перегрузила данные, все стало сходиться.

Подскажите, как правильно сдать уточненку в налоговую.
Какие разделы посылать? Все или только 8-й раздел?
И наверху раздела 8 номер корректировки 1?
Как быть с признаком актуальности ранних сведений?

Первый раз такой сбой...
Спасибо!
Здравствуйте!

Сдавайте все три раздела:

- № 8 (с признаком актуальности ранних сведений =0);
- № 9 (с признаком актуальности =1);
- основной раздел (расчет с титульными листами).

Везде укажите номер корректировки (№ 1, судя по всему).