Восстановленный НДС с аванса, перечисленного поставщику, не попадает в книгу продаж

Регистрация: 19.02.2009

Установлено обновление от 04.02.2019 г.

В IV квартале 2018 года перечислен аванс поставщику.
Принят к учету его счет-фактура на сумму аванса.
В январе 2019 года от этого поставщика поступили материалы.
Проведены оприходованные УПД, зачтен перечисленный ранее аванс.
Все проводки отражены верно в ЖХО
А в книгу продаж суммы восстановленного НДС с аванса не попадают.

Как внести УПД с восстановленным НДС в книгу продаж?
Неужели только с помощью ручного ввода?
Помогите разобраться, пожалуйста.
Все настройки связанных документов я проверила.

Заранее благодарна за помощь!

разработчик
Регистрация: 03.06.2013

Ответил на почту. Для "проблемного" оприходованного авансового счета-фактуры неправильно было заполнено поле "Вид счета-фактуры". В нем было значение "Оприходование ТМЦ". Отсутствовал также код операции.