Мои комментарии

Заголовок Comment Дата публикации Дата обновления
0/0 тоже сделайте…

0/0 тоже сделайте забалансовым.

Вам Евгений Полунин про это до меня отвечал.

Добрый день.
Это регистры…

Добрый день!

Это регистры налогового учёта, они должны быть забалансовые.

Так в нашей программе необходимо для учёта сумм доходов и расходов в КУДИР (т.к. у вас регистр 0/5/25, а это УСН), и суммы на этих регистрах НИКАКИМ образом не отражаются в бухгалтерском балансе, ТОЛЬКО в КУДИР и Декларации по УСН.

Это, повторяю, налоговый учёт, не бухгалтерский.

Т.е. в Плане счетов в колонке Р/Б (раздел баланса) дожно стоять З/Б, как у ВСЕХ регистров налогового учёта.

 

С уважением,

Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"

Отдел программных разработок

Добрый день.
Какой это бланк…

Добрый день!

Какой это бланк? Приведите его название, из какого он блока, и версию программы Инфо-Бухгалтер.

С уважением,

Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"

Отдел программных разработок

Добрый день.
Вам необходимо…

Добрый день!

Вам необходимо обновить программу до версии 8.840 от 8 апреля 2019 года.

В этой версии:

  • Добавлена Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость в соответствии Приказом ФНС от 28.12.18 г. N СА-7-3/853@.

Формат выгрузки 5.06.

Раз у вас выгружает 5.05, значит надо обновиться или его необходимо повторить заново.

С уважением,

Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер",

отдел программных разработок

Добрый день.
 
Если вы…

Добрый день!

Если вы загружаете Книги в Контур после ручного заполнения для сдачи Декларации по НДС, то воспользуйтесь блоком 6. Бухгалтерская и налоговая отчётность, бланк 3.01(9б) Декларация по НДС (Раздел 9) (Приказ ФНС от 28.12.18 г. N СА-7-3/853@) (Для книги продаж).

По нажатию кнопки "Параметры расчёта" должна стоять галка в поле "Ручной ввод".

С уважением,

Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"

отдел программных разработок

бланки 5.7.1 и 5.7.2 это НЕ…

бланки 5.7.1 и 5.7.2 это НЕ отчёты в ПФР.

Это ЕРСВ в ФНС.

Там нет адресов сотрудников.

Какие отчёты в ПФР вы загружаете в СБИС?

 

Добрый день.
1. Установите в…

Добрый день.

1. Установите в Меню-Установка-Настройка-Документы - галки Вывод в окно отладки и в файл отладки.

2. Проделайте расчёты, в которых не получается получить результаты (р.8 и Расчёт).

3. Пришлите нам файл error.log из папки с программой.

4. р. 9 расчитывается ?

5. Все ли параметры расчёта и выгрузки указаны правильно ?

 

С уважением,

Дёмушкин Юрий Владимирович



ООО "Инфо-Бухгалтер"

отдел программных разработок

Наше сообщение поправлено.
 

Наше сообщение поправлено.

"Если вам нужна амортизация, то выберите в этом поле счёт 02 с соответствующим субсчётом.

В поле "Счёт затрат" выбираете счёт 20/АМР (например).

Амортизация будет начисляться в кредит счёта 02, т.е. настройка карточки идёт как для обычного ОС".

Добрый день.
Для НКО…

Добрый день!

Для НКО предусмотрен порядок износа ОС, а не амортизации. В отличие от амортизации, износ основных средств не включается в состав расходов.

Суммы износа отражаются за балансом на счете 010 «Износ основных средств».

Такие правила установлены пунктом 17 ПБУ 6/01 (Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01")

Поэтому нами в карточку ОС организаций НКО введен по умолчанию в поле "Счёт амортизации" счёт 010.

При начислении износа выполняется проводка:

Дебет 010

– начислен износ по основному средству некоммерческой организации.

Кредит  -

Если вам нужна амортизация, то выберите в этом поле счёт 02 с соответствующим субсчётом.

В поле "Счёт затрат" выбираете счёт 20/АМР (например).

Амортизация будет начисляться в кредит счёта 02, т.е. настройка карточки идёт как для обычного ОС

С уважением,

Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"

отдел программных разработок

Добрый день.
 
Проверьте…

Добрый день!

Проверьте настройку папок, особенно Библиотеки. Они должны быть отложены от текущей папки, т.е. папки Project в папке с программой.

С уважением,

Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"

отдел программных разработок

Будет исправлено в "горячих"…

Будет исправлено в "горячих" обновлениях в ближайшие дни.

Расчёт идёт по МРОТ, т.к. вы…

Расчёт идёт по МРОТ, т.к. вы не проставили стаж работы

Добрый день.
Приведите…

Добрый день!

Приведите снимок с экрана с этим расчётом.

С уважением,

Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"

отдел программных разработок

Добрый день.
"Налоговый…

Добрый день!

"Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций" в редакции приказа ФНС России от 04.10.2018 г. №ММВ-7-21/575 ожидается в обновлении программы к концу следующей недели, к 5 апреля.

С уважением,

Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"

отдел программных разработок

sf@ib.ru

sf@ib.ru

Добрый день.
1. В бланке   3…

Добрый день!

1. В бланке "3. Оприходование счета-фактуры" настраиваете импорт из формата XML по кнопке "Настройка импорта".

Это утверждённый ФНС формат электронного документооборота.

2. По кнопке Импорт из XML выбираете СФ для оприходования.

С уважением,

Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер",

отдел программных разработок

Добрый день.
1. Поробуйте…

Добрый день!

1. Попробуйте использовать настройку по F4 "Ввод НДС"  в значении Процентом и суммой".

См. что нового от 1 ноября 2018 года:

"Для счета-фактуры (СФ), универсального передаточного документа (УПД), накладных и актов для настроек по F4 "Вводить" и "Вводить НДС" добавлены новые значения: "Цену и сумму", "Процентом и суммой" соответственно. При данных значениях настроек, возможно при вводе товаров одновременно вводить (редактировать) независимо друг от друга цену и сумму, ставку НДС и сумму налога."

2. Пришлите нам этот 95-позиционный СФ, лучше в электронном виде. 

С уважением,

Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"

отдел программных разработок

Не подтверждается.
см…

Не подтверждается.

см. прикреплённые файлы.

Добрый день.
Вместо 68/НДС…

Добрый день.

Вместо 68/НДС/20 используйте 68/2.

Но тогда надо делать, как советовали мы (Отдел программных разработок и Евгений Полунин), т.е. менять счета НДС в настройках, и создавать свой шаблон.

В прикреплённом файле - пример добавления в шаблон стр. 010 для счета 91/3 .

Право, лучше не менять счета НДС...

С уважением,
   Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
отдел программных разработок 

В программе Инфо-Бухгалтер 8…

В программе Инфо-Бухгалтер 8 НЕТ счета 91.3, есть счет 91/3

НЕТ счёта 68.2, НЕТ счёта 91.1

По крайней мере в стандартной поставке.

Какой версией программы вы пользуетесь?

1. Прочтите инструкцию по ведению счетов-фактур, в начале Блока 3. Счета....
    Там описана структура проводок, которая должна быть по БУ и под которую настроены формулы в шаблонах  деклараций.
2. Если вы используете другие счета, то их надо ПРАВИЛЬНО указывать и выбирать не Стандартный шаблон  декларации, а создавать на его основе свой, например Пользовательский, который можно редактировать, выбирая соответствующую строку, например 010 в р.3 декларации по НДС.
3. Декларация по НДС сейчас не актуальна для отчёта 2019 года, она будет изменена к началу 2 кв. 2019 года (новые ставки и пр.).  Но это не отменяет использование своего шаблона для своих проводок.