Мои комментарии

Заголовок Comment Дата публикации Дата обновления
Когда и на какую почту вы

Когда и на какую почту вы отправляли письмо?Если вопрос еще актуален продублируйте, пожалуйста, письмо еще раз на sf@ib.ru,test@ib.ru с подробным описанием проблемы.
http://www.ib.ru/forums/topics/5279 вот переписка
16.09.2015 и отправляла файл на test@ib.ru

26.10.2015 15:20 26.10.2015 15:20
Я в редакторе их и пыталась

Я в редакторе их и пыталась исправит - там нет этих колонок. Что там было исправлять.

26.10.2015 15:10 26.10.2015 15:10
Татьяна, приведите примеры,

Татьяна, приведите примеры, на какие Ваши запросы нет ответов на форуме, и с какими разделами программы Вам стало работать сложнее...

Например, был вопрос по доп. листам книги покупок, и не у меня одной, кстати, ответ так и не получен. И после обновления как этот раздел не работал, так и не работает. Мало того, я отправляла базу для исправления ошибок, в ответ - ничего.
Тоже самое и с доп. листами книги продаж. В итоге эти доп.листы не включаются или включаются в НДС (раздел 8 и 9), хоть ты ставь галку , хоть не ставь, программа цепляет их в другие периоды. Полный бред.
Книга продаж и покупок - не редактируется, в разделе "редактирование книги покупок и продаж", там просто отсутствуют те колонки, которые надо изменить. Вот сейчас при заполнении книги продаж вылезло более 60 сч-ф с исправлениями от 01.04.2015г, что это, откуда, когда никаких изменений я не вносила. Итог - исправить нельзя. Ваши консультанты отправляют в раздел "редактирование книги покупок, продаж", а там не этих колонок - "дата и номер исправления"
Книга покупок и продаж вообще не формируются, программа зависает - 2 дня подряд.
Что касается заполнения кнопки - "дата возникновения налогового обязательства" , то где разъяснения в каких случаях она заполняется. Менять надо инструкции своевременно.
Вообщем НДС опять вручную.

26.10.2015 14:09 26.10.2015 14:09
В редакторе нет этих колонок

В редакторе нет этих колонок

26.10.2015 10:34 26.10.2015 10:34
Очень интересно.... Я уже

Очень интересно.... Я уже задавала этот вопрос, когда у меня также появились проводки со счетом 76. Мне здесь ответили, что это правильно, если у вас метод реализации "по оплате".
Тогда вопрос, если это не правильно, то зачем этот параметр нужен в программе?
Если честно, с программой в последнее время очень много проблем. Ответы на вопросы не получаю.
И как теперь все исправлять?

26.10.2015 10:17 26.10.2015 10:31
Т.е. проблема вообще никак не

Т.е. проблема вообще никак не решалась видимо...

16.09.2015 17:45 16.09.2015 17:45
Добрый вечер!

Добрый вечер!
Опять, после сегодняшнего обновления, НДС не цепляет Дополнительные листы книги покупок.

16.09.2015 17:44 16.09.2015 17:44
Нет, ничего не изменилось. В

Нет, ничего не изменилось. В расчете НДС все галки по доп.листам были указаны
Но раздел 8.1 не заполняется.

17.08.2015 09:30 17.08.2015 09:30
Спасибо. Попробую.

Спасибо. Попробую.

17.08.2015 09:04 17.08.2015 09:04
Дополнительные листы КНИГИ

Дополнительные листы КНИГИ покупок, которые я составила, не отражаются в разделе 8 расчета НДС

14.08.2015 13:57 14.08.2015 13:57
обновление от 05.08.15

обновление от 05.08.15

14.08.2015 11:54 14.08.2015 11:54
Добрый день!

Добрый день!
Вношу изменения в НДС за 2 кв. 2015г. - требование из ИФНС.
Мне надо аннулировать оприходованные счета-фактуры за прошлые отчетные периоды. Так вот, при заполнении доп.листа КНИГИ ПОКУПОК, указываю период, выбираю из базы сч-ф, указываю код вида операции 01 (сторнирование), нажимаю пересчет, а в итоге вместо 1 операции (сч-ф) отображается данная счет-фактура 2 раза, а то и 4раза.
Как это убрать?

И еще вопрос, я на каждое исправление должна ввести отдельный Доп. лист кн.покупок?

14.08.2015 11:32 14.08.2015 11:32
Здравствуйте!

Здравствуйте!
Аналогичная ситуация. Провела в этом квартале 3 корр. сч-ф от поставщика, т.к. не сходилась сумма в "журнал учета полученных сч-фактур" и сумма налога, предъявленная к вычету (раздел 3 стр.120), именно на эту разницу. Теперь эти суммы равны. Но в раздел 8 они не попадают, а попали в раздел 9. И теперь сумма в "журнале выставленных счетов-фактур" не равна сумме НДС в счете 90. на эту сумму.

Подскажите, как правильно внести эти изменения, чтобы все сходилось и потом не было из налоговой писем о не равенстве чисел.

21.07.2015 15:37 21.07.2015 15:37
Саму декларацию (с 1 по 7

Саму декларацию (с 1 по 7 раздел) он записал куда захотел - на прямую, а 8 и 9 разделы отправил в другой каталог, который у меня был установлен ранее.

17.07.2015 16:41 17.07.2015 16:41
Записал, но чтобы его

Записал, но чтобы его отыскать....
Во-общем еще ни одно обновление не прошло гладко.

17.07.2015 16:20 17.07.2015 16:20
где искать это выгруженный

где искать это выгруженный файл?

17.07.2015 16:16 17.07.2015 16:16
я поставила ДА, при этом

я поставила ДА, при этом какой каталог должен будет высвечивать в выгрузке, чтобы понять что все правильно

17.07.2015 16:12 17.07.2015 16:12
а что указать в директории

а что указать в директории выгрузки?

какой каталог?
Установила прямую выгрузку на МН через рабочий стол в отдельную папку
Ошибка сохраняется

17.07.2015 15:43 17.07.2015 15:43
изначально у меня было

изначально у меня было указано выгрузка на Рабочий стол в папку MN

17.07.2015 15:33 17.07.2015 15:33
а что указать в директории

а что указать в директории выгрузки

17.07.2015 15:32 17.07.2015 15:32