Мои комментарии

Заголовок Comment Дата публикации Дата обновления
Здесь, видимо, причина:
."В…

Здесь, видимо, причина в том, что Вы написали:

"В выбранном Вами начислении в колонке ПОД стоит код 403?"

А у меня НЕ установлено! Установила и всё получилось!

Все вычеты проставились после установки в колонке ПОД кода 403!

Спасибо Вам!

07.02.2024 16:05 07.02.2024 17:05
Юрий Владимирович, к…

Юрий Владимирович, к сожалению, проблема где-то в другом месте(.

Соответствие у меня настроено 403/2010, иначе бы не считался вычет в расчетно-платежной ведомости.

Скрины:

1. Соответствие настроено 403/2010.

2. В РПВ вычет ставится и налог НДФЛ считается верно (в моем примере НДФЛ отсутствует, т.к. вычет равен начислению).

3. Налоговый регистр за 2023 год - вычетов нет.

4. В форме 2-НДФЛ и в бланке за 2023 год, и в бланке за 2024 год - вычетов нет.

07.02.2024 16:01 07.02.2024 16:59
Обновление вопроса:
1…

Обновление вопроса:

1. Корректировку справки по сотруднику в форме 6-НДФЛ нашла. Необходимо вносить корректировку в разделе "Приложение".

2. В 6-НДФЛ после корректировки Справок вычеты не попадают в строку 130.

2. Справку 2-НДФЛ (бланк 5.2) по-прежнему считает без вычетов.

07.02.2024 12:20 07.02.2024 12:23
Поддерживаю вопрос…

Поддерживаю вопрос. Подскажите, как работать в программе теперь с вычетами на детей? Как правильно указала выше Елена Николаевна, вычет предоставляется по дате фактического получения дохода, который с 2023 года соответвует дате выплаты дохода (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ "Дата фактического получения дохода").

При расчете ЗП вычет в РПВ указывается в каждом месяце по начислению.

У нас возникла следующая ситуация: ЗП за февраль была выплачена в начале марта. ЗП за март выплачена в конце марта. То есть применено при расчете налога два вычета (за февраль и март), а нужно: в марте применить только один вычет.

То есть с вычетами какая-то совсем путаница получается. Теория понятна, а вот как в программе практически это сделать?

05.04.2023 22:34 06.04.2023 09:22
Проверила другие локальные…

Проверила другие локальные базы. Только в этой базе, где "нет данных по сотрудникам" в разделе "6. Заработная плата" имеется странный бланк "-1 - Настройки блока заработной платы перед началом работы" .

Если его открыть, то в архиве имеется какой-то бланк от 2006 года. Ни в одной другой базе такого бланка "-1-" нет. Прошу помочь восстановить блок заработной платы.

01.03.2023 01:40 02.03.2023 13:36
Добрый день. В бланк …

Добрый день. В бланк "Персонифицированные сведения о физических лицах" не попадают сотрудники, по которым не начислялась зп.

В случае, если всего один директор и не начислена зп невозможно даже отредактировать бланк. Программа пишет "Список сотрудников пуст".

Пожалуйста, добавьте возможность добавления сотрудников без зп.

06.02.2023 13:01 06.02.2023 13:01
Подскажите, пожалуйста, по…

УСН, локальная, обновление 02 августа 2021 года.

Подскажите, пожалуйста, по какой причине в документе 2. "Счет-фактура" в строке 5а не проставляется дата документа?

16.08.2021 23:50 17.08.2021 17:48
Спасибо, получилось теперь)

Спасибо, получилось теперь)

16.04.2021 17:37 16.04.2021 17:37
Пожалуйста, ответьте на…

Пожалуйста, ответьте на вопрос.

16.04.2021 15:39 16.04.2021 15:39
Повтор)

Повтор)

15.04.2021 16:48 15.04.2021 16:48
После установки гор…

После установки горячего обновления - все в порядке!

Ошибок в нулевом отчете нет!

15.04.2021 15:58 16.04.2021 07:44
Спасибо за ответ

Спасибо за ответ!

14.04.2021 10:15 14.04.2021 17:44
Буду пробовать, спасибо

Буду пробовать, спасибо

14.04.2021 10:14 14.04.2021 10:14
Подскажите, почему в Раздел…

Подскажите, почему в Раздел 1 строка 21 попадает сумма налога по сроку 01.04.2021 (заработная плата выплачена 31.03.21). Строки по сроку 01.04.21 не должно быть в первом квартале, она должна попасть в полугодие.

13.04.2021 16:58 14.04.2021 10:06
К сожалению, не получается…

Спасибо за ответ, но к сожалению, не получается.

Я так и делала, но попробовала снова и выдает то же, что и раньше:

1. Отменила ранее выданную выплату

2. В бланке 1.4 выбираю новый вид выплаты "Дивиденды", после пересчета сумма выдачи 100 000 + 500 000 = 600 000, где 100 000 - зарплата, а 500 000 - дивиденды...т.е. происходит суммирование двух выплат.

3. В бланке 6-НДФЛ нажала на выбор Соответствия начислений и выплат. Здесь уже имеется выплата "дивиденды". Пересчитываю бланк 6-НДФЛ: - сумма начислений верная (ЗП + дивиденды), а сумма НДФЛ неверная, не отражается сумма удержанного НДФЛ с дивидендов. Отражены только НДФЛ с ЗП!

Получается, что 6-НДФЛ не видит оплаты дивидендов.

13.04.2021 16:21 14.04.2021 10:04
Хорошо, спасибо. Правильно я…

Хорошо, спасибо. Правильно я понимаю, что после "горячих исправлений" необходимо будет пересчитать ЗП за апрель, май и июнь.?

02.07.2020 14:11 02.07.2020 14:11
Есть такая папка... ее…

Есть такая папка... ее содержимое перенести в папку ZP... ?

27.02.2020 18:13 27.02.2020 18:13
Спасибо

Спасибо

04.02.2019 16:21 04.02.2019 16:21
Ну, к сожалению, налоговики…

Ну, к сожалению, налоговики считают иначе:
1. https://www.buhonline.ru/pub/news/2017/12/12958
2. =11ptИюльский номер журнала "Главбух" :  Компенсация командировочных расходов – это выплата в рамках трудовых отношений (ст.420 НК РФ). Поэтому включите данные выплаты в полной сумме в общую сумму выплат по строкам 030 подраздела 1.1 и 1.2 приложения 1, а также по строке 020 приложения 2 к разделу 1. А необлагаемую её часть – в показатели строк 040 подразделов 1.1 и 1.2 приложения 1, а также строки 030 приложения 2 к разделу 1. Аналогичным образом отразите эти выплаты в других подразделах приложения 1 к разделу 1 (в случае их заполнения). Учтите данные суммы при заполнении раздела 3 по соответствующим работникам.
 

04.02.2019 13:42 04.02.2019 13:42
отправила

отправила

08.10.2018 10:32 08.10.2018 10:32