Мои комментарии

Заголовок Comment Дата публикации Дата обновления
Здравствуйте.

Здравствуйте.

Вы, видимо, отметили не все дополнительные блоки.

см. статью в нашей базе знаний http://www.ib.ru/wiki/2389

Здравтсвуйте.

Здравствуйте!

Взнос в 1,8 % в ФСС для нерезидентов, временно пребывающих в РФ, уже готов.
Изменения вышли в "горячем" обновлении от 28 января 2015 года и в полном обновлении от 09 февраля 2015 года.

Вам необходимо обратить внимание, как у пользователя настроен тип иностранца-работника (ЗП-Настройки-Общие параметры-ТипвИностран), по умолчанию ШТНР.
Так вот, создаёте новый тип работника-нерезидента, временно пребывающего в РФ, начинающийся с этого ШТНР, добавляете свое, например ШТНРВР.

В ЗП-Списки-Налоги предприятия для типов отмечаете для нового типа только ПФ и ФСС своим тарифом.

И смотрите сообщения на форуме, это уже обсуждалось.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Такого стандартного отчёта

Такого стандартного отчёта нет.
В карточке ОС, есть нужное поле Движимое имущество - ДА, НЕТ.

Можно открыть файл os.dbf электронной таблицей Excel.
И отфильтровать нужные поля названий ОС и пр.
Признак движимого имущества находится в поле DI2013,
которое если заполнено, то это ДА, пусто - это НЕТ.

Тестер вперёд ничего не

Тестер вперёд ничего не обещает. Теперь видимо будут проверки в целом Декларации по новым форматам.

Александр!

Александр!

формат 5.01 проверялся на сервисе СБИС, а в Тестере нет.

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Андрей Владимирович!

Андрей Владимирович! Здравствуйте.

Отвечаю коротко: не проявится.
Мы это учтём.

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Михаил!

Михаил!

Мы знаем про это рекомендательное письмо и уверены, что эти "рекомендации" ФНС плавно перетекут в утверждённый Приказ, поэтому добавления кодов видов операций по НДС, вместе с возможностью добавлять код вида сделки по НДС в журнал учёта и др....выйдут в "горячем" обновлении в начале следующей недели, после 23 февраля 2015 года.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Добрый день.

Добрый день!

Проверьте Меню - ОС - Дополнительные настройки.
Там есть первая строка "Начислять амортизацию после модернизации".
Она и определяет, как считать амортизацию, от какой базы.

В карточке модернизации есть поля, увеличивать ли СПИ и на сколько.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Согласно Приказу от 29

Согласно Приказу от 29 октября 2014 г. N ММВ-7-3/558@
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
утвердили:

1. Форму налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.
2. Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.
3. Формат представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме.
4. Форматы представления сведений из книги покупок, доп.листа книги покупок, книги продаж, доп.листа книги продаж, журнала учёта об операциях, отражаемых за истекший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме.

Установлено, что по форме и форматам, утвержденным настоящим приказом, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость представляется, начиная с "налогового периода" 2015 года.

Мы готовим реализацию этого Приказа в программе Инфо-Бухгалтер.
Всё предусмотренное этим приказом найдёт своё отражение в новой редакции Налоговой декларации по НДС.

Выгружать книгу продаж на МН можно только для отчётности 2014 года.
Для 2015 года в формат будут внесены изменения.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

http://www.ib.ru/forums

http://www.ib.ru/forums/topics/4285

Добрый день.

Добрый день.

Из порядка заполнения Декларации:

"...По строкам 210 - 230 указываются суммы начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период. По строкам 210 - 230 указываются:
- организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи не позднее 28-го числа каждого месяца, с последующими расчетами в Декларациях за соответствующий отчетный период, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период данного налогового периода, и суммы ежемесячных авансовых платежей, причитавшихся к уплате 28-го числа каждого месяца последнего квартала отчетного периода;
- организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период;
- организациями, уплачивающими авансовые платежи только по итогам отчетного периода, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период;..."

Эти данные предыдущих периодов сохраняются в таблице и при расчете выдаются на редактирование, если по F4 параметр "Запрашивать авансы" стоит ДА, если НЕТ, тогда надо просто рассчитать налог за 9 месяцев, затем рассчитать за год, в строках 210-230 налог за 9 месяцев будет указан как авансы за прошлые отчётные периоды.

Обратите внимание на поле "Уплата квартального налога" в начале листа 02. Оно должно быть заполнено.

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Да, конечно.

Да, конечно.

PrimoPDF,doPDF и т.п.

Обратите внимание, при

Обратите внимание, при расчёте Книги указана настройка счетов Доходов и Расходов (см.рисунок).

Так вот, у Вас должны быть, помимо бухгалтерских проводок на услуги банка, ещё и налоговые проводки
Дебет 0/2/...... нужный регистр Кредит 0/0 на сумму услуг.
Понятно, что надо просто добавить в каждую операцию по услугам банка ещё и налоговую проводку.
Открыв операцию на ручное редактирование (см. сл.рисунок).

Или просто добавив новые операции с налоговыми проводками теми же числами, что и бухгалтерские...

Добрый день.

Добрый день.

Когда заполняете номенклатуру в Оприходовании, то вызывайте справочник услуг (Реестры-Номенклатура-Справочник услуг), если он пустой, введите Транспортные расходы или как у меня Доставка, на закладке "Ед. измерения и цены" заполните графы Цена и Покупная цена. Тогда в номенклатуре документа Оприходования, у Вас сразу подставится Цена.

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Добрый день!

Добрый день!

Укажите в книге покупок свою организацию, как покупателя.
Рассчитайте бланк и выгрузите на МН.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Здравствуйте.

Здравствуйте.

Бухгалтерский учёт-Журналы операций-бланк 1.3 (см рисунок)

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Всё давно обсуждено и

Всё давно обсуждено и вынесено в Базу знаний: http://www.ib.ru/wiki/3845

Людмила, бланк выслал на Вашу

Людмила, бланк выслал на Вашу почту.
Проверяйте и в спаме тоже, потому что нас mail.ru иногда "не любит"...

Добрый день!

Добрый день, Людмила!

Пришлите Вашу электронную почту.
Мы вышлем изменённый бланк журнала для пробы.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Добрый день, Михаил.

Добрый день, Михаил!

Нет, не реализована.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru