Мои комментарии
Заголовок | Comment | Дата публикации | Дата обновления |
---|---|---|---|
Не совсем ясна задача. Если… |
Не совсем ясна задача. Если вам надо пересчитать предыдущий период, то надо его в начале поменять на нужный и пересчитать бланк 1.1 и остальные. Если надо удалить карточки за этот период, то это называется Архив карточек. Картинку о нахождении посмотрите из вложения. |
||
Ширину колонок со… |
Ширину колонок со звёздочками увеличили? |
||
В меню программы Счета… |
В меню программы Счета-фактуры\Настройка печатных форм 2.0. В диалоге надо выбрать Книга покупок 2021 и создать пользовательский шаблон с любым именем. |
||
Отключение Автопересчёт… |
Отключение Автопересчёт отчётов можно через меню программы: Установка\Настройка, закладка Отчёты. Скрин во вложении. |
||
Программа сетевая,но… |
Подключение к RDP происходит к серверу? |
||
Один из вариантов. В… |
Один из вариантов. В библиотеке MS_MAIN насчитал 12 случаев употребления метода БД.УПАКОВАТЬ, этот метод требует монопольного доступа. Это не совместимо с сетевой работой программы. |
||
Во вложении бланк для печати… |
Во вложении бланк для печати ean13 из списка. Там же и библиотека с функцией преобразованием цифр в штрихи. Вся суть в том, что цифр 13, а штрихов 12. Тринадцатая цифра (вернее первая) кодированием чередования значений шрифта во второй половине кода. |
||
В КЦ Модус такие настройки… |
В КЦ Модус такие настройки можно сделать. На вложенной картинке приведены бланки с кнопками настроек. В зависимости от целей настройки доступа, используются разные бланки. Система разграничения доступа позволяет настроить доступ к бланка/разделам бланков индивидуально для каждого пользователя. Для закрытия периода используется встроенная возможность в программе устанавливать дату строгого ограничения. Только делается это централизовано, с рабочего места администратора. При этом, пользователи на будут иметь возможность самостоятельно изменить дату строгого ограничения. |
||
В карточке общих данных… |
Эта графа активна только при первичном вводе. Далее всё вносится в "карточке Начислений и удержаний" и в совмещениях. |
||
У Вас в выписке банка… |
У Вас в выписке банка присутствует валюта выписки? У себя я не нашёл. |
||
На плане счетов можно… |
На плане счетов можно использовать только одну единицу измерения. Можно попробовать использовать дополнительно забалансовый счёт и на нём учитывать вторую единицу измерения, по аналогии с блоком Валюта. Однако только вручную. |
||
Вы какой раздел выбрали для… |
Вы какой раздел выбрали для работы с валютой "17. Валюта" или "17. Валюта КС"? В каждом своя инструкция по работе. Там есть и списание и расчёт курсовых разниц. Что касается импорта выписки банка, то в ней действительно нет проводок по валюте, вернее валюта никак не обрабатывается. Для доработки бланка требуется постановка задачи, а затем доработка бланка. Если это срочно нужно, то позвоните мне, дилеру программы Инфо-Бухгалтер +7-925-507-42-82, мы смогли бы согласовать объём работы, ее стоимость и срок исполнения.
|
||
Скорее всего проблема именно… |
Скорее всего, проблема именно в доступе к файлу. Где находится этот файл? Вернее, куда указывает настройка BDE для параметра NET DIR. Windows 10 требует отдельную папку, а не корень диска. Параметр можно посмотреть в Инфо-Бухгалтере, в меню Справка\Компьютер... BDE. Параметр NET DIR находится в самом низу таблицы. |
||
В меню Файлы\Резервное… |
В меню Файлы\Резервное копирование\Настройки... |
||
Даже нужно. По умолчанию… |
Даже нужно! По умолчанию архив хранится в папке backup, которая находится в папке программы, но можно и в другом месте. |
||
Могу подключиться и… |
Могу подключиться и посмотреть. +79255074282 |
||
В файле проводок… |
В файле проводок образовалась запись с пустыми значениями дебета и кредита, но с суммой. После удаления записи ошибка пропала. |
||
При открытом журнале хоз. оп… |
При открытом журнале хоз. оп. в меню Файлы\База данных\Экспортировать в ..., экспортировать в файл. Затем импортировать из этого файла. |
||
При проведении полученного… |
Это не верно. Счёт-фактура на товар приходуется как обычно. После её проведения, в графе "Зачтённые авансы", указываете авансовую счёт-фактура и пересчитываете её. Всё. Запись в книгу покупок попадает с кодом 01, а сторнирующая в книгу продаж с кодом 21. |
||
Проблему изложите… |
Проблему изложите поподробнее, может это ошибка ввода? |