Мои комментарии

Заголовок Comment Дата публикации Дата обновления
Не совсем ясна задача.
Если…

Не совсем ясна задача.

Если вам надо пересчитать предыдущий период, то надо его в начале поменять на нужный и пересчитать бланк 1.1 и остальные.

Если надо удалить карточки за этот период, то это называется Архив карточек.

Картинку о нахождении посмотрите из вложения.

Ширину колонок со…

Ширину колонок со звёздочками увеличили?

В меню программы Счета…

В меню программы Счета-фактуры\Настройка печатных форм 2.0.

В диалоге надо выбрать Книга покупок 2021 и создать пользовательский шаблон с любым именем.

Отключение Автопересчёт…

Отключение Автопересчёт отчётов можно через меню программы:

Установка\Настройка, закладка Отчёты. Скрин во вложении.

Программа сетевая,но…

Программа сетевая, но бухгалтер работает с ней через RDP.

Подключение к RDP происходит к серверу?

Один из вариантов.
В…

Один из вариантов.

В библиотеке MS_MAIN насчитал 12 случаев употребления метода БД.УПАКОВАТЬ, этот метод требует монопольного доступа.

Это не совместимо с сетевой работой программы.

Во вложении бланк для печати…

Во вложении бланк для печати ean13 из списка.

Там же и библиотека с функцией преобразованием цифр в штрихи.

Вся суть в том, что цифр 13, а штрихов 12. Тринадцатая цифра (вернее первая) кодированием чередования значений шрифта во второй половине кода.

В КЦ Модус такие настройки…

В КЦ Модус такие настройки можно сделать.

На вложенной картинке приведены бланки с кнопками настроек.

В зависимости от целей настройки доступа, используются разные бланки.

Система разграничения доступа позволяет настроить доступ к бланка/разделам бланков индивидуально для каждого пользователя.

Для закрытия периода используется встроенная возможность в программе устанавливать дату строгого ограничения. Только делается это централизовано, с рабочего места администратора. При этом, пользователи на будут иметь возможность самостоятельно изменить дату строгого ограничения.

В карточке общих данных…

В карточке общих данных кнопка "Ввести в отдел" не активна.

Эта графа активна только при первичном вводе. Далее всё вносится в "карточке Начислений и удержаний" и в совмещениях.

У Вас в выписке банка…

У Вас в выписке банка присутствует валюта выписки?

У себя я не нашёл.

На плане счетов можно…

На плане счетов можно использовать только одну единицу измерения.

Можно попробовать использовать дополнительно забалансовый счёт и на нём учитывать вторую единицу измерения, по аналогии с блоком Валюта.

Однако только вручную.

Вы какой раздел выбрали для…

Вы какой раздел выбрали для работы с валютой "17. Валюта" или "17. Валюта КС"?

В каждом своя инструкция по работе. Там есть и списание и расчёт курсовых разниц.

Что касается импорта выписки банка, то в ней действительно нет проводок по валюте, вернее валюта никак не обрабатывается.

Для доработки бланка требуется постановка задачи, а затем доработка бланка.

Если это срочно нужно, то позвоните мне, дилеру программы Инфо-Бухгалтер +7-925-507-42-82, мы смогли бы согласовать объём работы, ее стоимость и срок исполнения.

 

Скорее всего проблема именно…

Скорее всего, проблема именно в доступе к файлу. Где находится этот файл? Вернее, куда указывает настройка BDE для параметра NET DIR.

Windows 10 требует отдельную папку, а не корень диска.

Параметр можно посмотреть в Инфо-Бухгалтере, в меню Справка\Компьютер... BDE. Параметр NET DIR находится в самом низу таблицы.

В меню Файлы\Резервное…

В меню Файлы\Резервное копирование\Настройки...

Даже нужно. По умолчанию…

Даже нужно!

По умолчанию архив хранится в папке backup, которая находится в папке программы, но можно и в другом месте.

Могу подключиться и…

Могу подключиться и посмотреть.

+79255074282

В файле проводок…

В файле проводок образовалась запись с пустыми значениями дебета и кредита, но с суммой. После удаления записи ошибка пропала.

При открытом журнале хоз. оп…

При открытом журнале хоз. оп. в меню Файлы\База данных\Экспортировать в ..., экспортировать в файл.

Затем импортировать из этого файла.

При проведении полученного…

При проведении полученного сч-ф на товар ставим код 21 (возмещение НДС)

Это не верно.

Счёт-фактура на товар приходуется как обычно. После её проведения, в графе "Зачтённые авансы", указываете авансовую счёт-фактура и пересчитываете её.

Всё. Запись в книгу покупок попадает с кодом 01, а сторнирующая в книгу продаж с кодом 21.

Проблему изложите…

Проблему изложите поподробнее, может это ошибка ввода?