Мои комментарии

Заголовок Comment Дата публикации Дата обновления
Пожалуйста, для блондинки

Пожалуйста, для блондинки можно пошагово.
Нужна новая база на 2014 год с переходящими остатками и данными

Создайте на диске d/ новую папку 2014.
Из папки 2013 в папку 2014 копируете папки ARHIV и DATA.
Затем в ИБ8 Операции\Новый журнал.
Ставите дату 01.01.2014.
Выбираете папку 2014 и соглашаетесь с программой во всём.
Всё.

02.04.2014 14:57 02.04.2014 19:16
Руками в зарплате. Надо

Руками в зарплате. Надо поменять везде тарифы.
Импортировать определения из УСН.
В плане счетов удалить старые налоговые счета.
Подгрузить новые из упрощёнки.
Потом загрузить в сетевую.

31.03.2014 22:17 01.04.2014 17:23
Возможно это второй или

Возможно это второй или третий вход в программу, посмотрите подключённых пользователей. Может из удалёнке был не корректный выход?

31.03.2014 16:30 31.03.2014 16:30
После, не значит в следствии.

После, не значит в следствии.

31.03.2014 16:27 31.03.2014 16:27
В реквизитах поле ОКЕИ

В реквизитах поле ОКЕИ имеется и заполненно.

А вот это и не надо, удалите этот реквизит. ОКЕИ не может быть реквизитом организации.

31.03.2014 16:23 31.03.2014 16:23
Операции\Счета-фактуры\

Операции\Счета-фактуры\\Настройка печатных форм 2.0

25.03.2014 15:44 25.03.2014 15:44
А этот NASTR.BLW зачем вверху

А этот NASTR.BLW зачем вверху?
Смущает.

24.03.2014 14:49 24.03.2014 14:49
Обычно так оно и есть.

Обычно так оно и есть.
Если не находят, то можно использовать команды запуска для программы.
Файл с инструкцией находится в папке DOC и называется COMMANDOPTS.DOC.

21.03.2014 16:46 21.03.2014 16:46
А все последующие бланки

А все последующие бланки удалили.
Один бланк NASTR.BLW сиротливо болтается.
Это так и было задумано?

20.03.2014 16:53 20.03.2014 16:53
Заведите новые начисления и

Заведите новые начисления и там укажите нужные счета затрат.

20.03.2014 14:22 20.03.2014 14:22
Это называется работа в

Это называется работа в терминале на сервере.
Можно и так.
Условие одно, у каждого пользователя свая рабочая(текущая) папка, переменный ТЕМР, переменные среды у каждого свои и так.
Вариант 1. Программы устанавливаются для каждого пользователя в свою папку.
Вариант 2. Программы устанавливаются в одну папку, но для каждого пользователя своя текущая.

Если понадобится одновременно запускать несколько программ одному пользователю, то надо позаботиться о переопределении параметров среды.

Вроде всё.

20.03.2014 14:18 20.03.2014 14:18
Пересчитайте бланк 2.11. Если

Пересчитайте бланк 2.11. Если не поможет, то бланк 2.1 с начала года за каждый месяц.

19.03.2014 17:14 19.03.2014 17:14
Устанавливаете УСН на один

Устанавливаете УСН на один компьютер, ОРН на два.
Выделяете общий ресурс, в инструкции это буква L:. Создаёте там две папки с базами ОРН и УСН.
http://www.ib.ru/wiki/251 - инструкция по установке
http://www.ib.ru/wiki/456 - создание базы
На компьютере с ключём ставите драйвер и сервер ключа.
http://www.ib.ru/wiki/408 - Установка электронного ключа и сервера ключа

Так же необходимо организовать удалённый доступ к программе.

Вот здесь поподробнее, какой доступ вам нужен?
С разрешения оператора компьютера или на компьютере никто не работает?
А может просто подключаться к базе через интернет?
Какой компьютер, ОС?
Помощника приглашать надо.

19.03.2014 15:27 19.03.2014 15:27
Я полагаю, что никто в этом

Я полагаю, что никто в этом блоке не работает.
Почему? (рассуждения на основании инструкции)
1. В блоке введены дополнительные счета для раздельного учёта НДС на счёте "19". Это не удобно, так как требует дополнительную настройку счетов для проводок к входящей счёт-фактуре.
2. Вообще не затронут методический вопрос по корректировки не только книги покупок, но и ЖХО. А ведь проводки по приходу должны корректироваться.
3. Расчёт коэффициента производится за текущий квартал, справедливость этого не очевидна. Лучше делать по предыдущему кварталу, что надо отразить в учётной политике. Иначе возникает масса методических трудностей по корректировке списания затрат.
Например, материал получен (НДС выделен в полном объёме) и затем списан на затраты (ежемесячно). В конце квартала производится корректировка книги покупок. Нужно перепровести выделенный НДС. В результате надо произвести корректировку списания затрат и пр.
Поэтому проводки лучше сразу делать правильные при оприходовании счёт-фактуры.

Другими словами, больше вопросов чем ответов.
P.S. По моим сведениям, этот блок делался для собственного использования разработчиком. Разработка была закончена в мае 2009 года. С января 2009 года Инфо-Бухгалтер перешёл на УСН. Потребность исчезла и блок не использовался.
Для своих клиентов мы сделали набор бланков сами в январе 2008 года..

17.03.2014 11:38 17.03.2014 11:38
Материалы надо приходовать

Материалы надо приходовать тоже в этом блоке. То есть через приходный ордер, с указанием реквизитов входящей счёт-фактуры.

17.03.2014 11:04 17.03.2014 11:04
Ещё можно удалить файл

Ещё можно удалить файл EVENTNET.* из базы.
Индексные файлы просто удалите.

17.03.2014 10:59 17.03.2014 10:59
А где указывали МОЛ?

А где указывали МОЛ?

14.03.2014 14:10 14.03.2014 14:10
Как вы оприходовали

Как вы оприходовали матценности, в каком блоке?

13.03.2014 13:31 13.03.2014 13:31
А проверить реквизит на

А проверить реквизит на существование слабо?

12.03.2014 14:37 12.03.2014 14:37
Удалите файл DATA\TMP.DBF

Удалите файл DATA\TMP.DBF

12.03.2014 14:36 12.03.2014 14:36