Мои комментарии

Заголовок Comment Дата публикации Дата обновления
Формируете Приказ о приеме…

Формируете Приказ о приеме на работу по ГПД.
Табельный номер тот же, что и был ранее, но тип сотрудника другой - ДП.

Мы ясно же написали.
Табельный номер остаётся тот же - 70/ШТ/001.
Не меняется, иначе не сдадите данные по 6-НДФЛ  и пр.
Тип сотрудника - ДП, в Приказе есть такое поле.
В карточке НУ с августа будет этот тип - ДП с соответствующими тарифами СФР и пр.

Лучше вам могут объяснить на горячей линии.
Форум для решения проблем.

В Базе знаний есть информация по кадровым приказам.
https://www.ib.ru/wiki/863

Добрый день.
1. Как…

Добрый день!

1. Как устанавливали обновление рабочих мест?
2. как отложены папки в Настройке проблемной машины?
3. Откомпилируйте бланк.
4. Совпадают ли настройки бланка на рабочих местах и заполнение полей бланка?

С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

Карточка НУ будет с августа…

Карточка НУ будет с августа та же
Табельный номер один должен быть - это главное условие.
Это простой вопрос, который часто задают.
Позвоните на Горячую линию.
+7 495 280-08-57 (линия консультаций)
и читайте статьи из Базы знаний

Формируете Приказ о приеме…

Формируете Приказ о приеме на работу по ГПД.
Табельный номер тот же, что и был ранее, но тип сотрудника другой - ДП.

В работе, до конца недели…

В работе, до конца недели выпустим.

Добрый день.
Проверить…

Добрый день!

Проверить настройки 6-НДФЛ.
Должно быть:
3 Выбирать данные в первый раздел - по дате удержания

Проверить после расчёта можно бланком 5.6.4

С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

Добрый день.
1. при описании…

Добрый день!

1. При описании проблемы на форуме или в письмах необходимо указывать версию программы и версию обновления.

2. Про настройку бланка:

  • При "Включать не работающих"="Нет" и статусе в карточке "Работающий" должен работник попасть, если статус - уволен - то не попадает.
  • При "Включать не работающих"="Да" попадает вообще любой сотрудник, у которого есть карточка общих данных.

Если стоит Работающий и нет начислений (авторасчёт без отметки и дни - 0), то действует ещё одна настройка:

"Формировать по результатам расчета зарплаты".

Если она стоит "Да", то берет только тех у кого начисления есть.

У вас установлено "Нет" - не по расчёту ЗП, значит всех показывать, нет начислений - Декрет, отпуск по уходу, не важно, включит всех.

Проверяйте карточки.

3. Установите последнее обновление.

С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

Исправлено.
Выпущено …

Исправлено.
Выпущено "горячее" обновление № 5:

Скорректирован расчет формы 6-НДФЛ(корректировка для формирования данных с начала года)

Исправлено.
Выйдет "горячее"…

Исправлено.
Выпущено "горячее" обновление № 5:

Скорректирован расчет формы 6-НДФЛ
(корректировка для формирования данных с начала года).

Вы сдаёте старую Декларацию…

Вы сдаёте старую Декларацию по УСН.

Подождите немного, будет выпущена актуальная редакция на этой неделе
и "ругани" от ЭДО не будет.

Измените число операции на…

Измените число операции на конец 2024 года.
Бланк есть в Разделе "Основные средства".

Добрый день.
Меню-ОС…

Добрый день!

Меню-ОС-Операции с карточками-Перемещение.

Выбираете начальное ОС и конечное на 03 счёте, создаёте счета ОС и указываете новый счёт амортизации для этого перемещённого ОС.
Создаётся операция по дате перемещения. 

Со следующего месяца можно начислять амортизацию бланком 02.
В фильтре в поле Счёт ОС указываете уже счёт 03*.

Всё. 

С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

Добрый день.
Попробуйте…

Добрый день!

Попробуйте бланк "1. 2. Расчетно-платежная ведомость (Т-49)".
Там есть все настройки и описание по F1.
В примере убрали ненужные вам колонки.
Бланк 1.1 - это расчёт, а для подшивки в отчёты можно использовать Т-49.

С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

Добрый день.
в РФ больничный…

Добрый день!

В РФ больничный лист рассчитывается из Федерального МРОТ.

Смотрите часть 6 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (в редакции Федерального закона от 25.12.2023 № 639-ФЗ) от 29.12.2006 № 255-ФЗ и статью 133 Трудового Кодекса РФ.

Согласно части 1 статьи 133.1 ТК РФ в субъекте Российской Федерации региональным соглашением о минимальной заработной плате может устанавливаться размер минимальной заработной платы.

Региональный МРОТ – это размер минимальной зарплаты в регионе (субьекте РФ), он не является МРОТ. Поэтому он не учитывается при расчете пособий.

С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

Добрый день.
"Но при расчете…

Добрый день!

Вы пишете: "Но при расчете больничного всё равно берется Федеральный (22440)."

Так и должно быть, смотрите часть 6 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ и статью 133 ТК РФ.

По ч. 1 ст. 133.1 ТК РФ в субъекте РФ региональным соглашением о минимальной заработной плате может устанавливаться размер минимальной заработной платы.

Региональный МРОТ – это размер минимальной зарплаты в регионе (субьекте РФ), он не является МРОТ. Поэтому он не учитывается при расчете пособий.

У вас другие сведения? Была рассылка регионального СФР?

Поделитесь тогда.

С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

Добрый день!
Установите …

Добрый день!

Установите "горячее" обновление № 3:

"Hotfix3_20250212_USNe

Блок Счета-фактуры:

  • В бланках журналов выставленных и полученных счетов-фактур исправлено отражение сумм НДС для ставок 5% и 7%.
  • В бланке редакторов книг продаж и покупок, данных ручного ввода книг продаж/покупок добавлены поля для ввода сумм без НДС и сумм НДС для ставок 5% и 7%".

С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

Добрый день.
1. Проверьте…

Добрый день!

1. Проверьте данные сотрудника бланком "5.  2. Справка о доходах и суммах налога физического лица (приказ ФНС России от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@)"  и сравните с бланком Справки из Приложения к 6-НДФЛ.

2. Так же можно проверить данные в бланке "5.  6.3. Данные сотрудника по месяцам расчета и дохода".

С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

Добрый день.
Ваш вопрос…

Добрый день.

Ваш вопрос скорее юридический и налоговый, чем бухгалтерский.

Персонифицированные сведения сдаются на тех иностранных работников, которые застрахованы в системе обязательного страхования. 
Не сдаются — на иностранцев, которые не относятся к застрахованным лицам: 
- временно пребывающие иностранцы-ВКС не из стран ЕАЭС; 
- иностранцы, которые работают на территории РФ в организациях из стран-членов ВТО;
- иностранцы, которые в силу международных договоров не относятся к застрахованным лицам по отдельным видам обязательного страхования в РФ (п. 1 ст. 7 НК).

Это что касается ВКС, но раз есть совмещение, значит есть трудовой договор, значит сдавать на эту часть надо. 

Но вам ещё, наверное, нужны консультации, мы всё таки бухгалтерские вопросы решаем, а не юридические.

--
С уважением,
    Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок

Добрый день.
Будет…

Добрый день!

Будет исправлено в ближайшее время.

С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

Добрый день.
Работаете в…

Добрый день!

Работаете в расчётном периоде 1-2025 года.

Запускаете бланк 5.6 "Форма 6-НДФЛ..."

Нажимаете кнопку F1 и читаете инструкцию. В ней всё предельно просто:

"Для расчета необходимо ввести табельные номера сотрудников, год расчета, период расчета, дата заполнения, для расчета по определенному отделу вводится отдел.

При смене ОКТМО в течении года ставится "Х" в соответствующей графе, вводится месяц смены и выбирается формирования данных "до" или "после" указанного месяца.

Для Справок о заработке сотрудников за год выбираете в поле Вывод справок - Все.

Для вывода данных на МН, выбирается путь сохранения файла и нажимается графа вывода на МН, после вывода данных на МН можно сформировать на их основе форму для ИФНС со штрихкодом, нажав на соответствующую кнопку.

Печатать лучше форму ИФНС.

Выгруженный файл передаёте по ЭДО в ИФНС.

С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок